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浙江省新闻出版广电局2016年度部门决算
发布时间:2017-08-31来源:浙江省新闻出版广电局字号:[ ]

 

  一、浙江省新闻出版广电局概况

   (一)主要职能

    1.贯彻执行国家和省有关新闻出版广播影视和著作权管理的方针政策和法律法规规章,把握正确的舆论导向和创作导向。
   2.负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规、政府规章草案,制订部门行政规范性文件、政策、行业标准并组织实施和监督检查。
   3.负责制订并组织实施全省新闻出版广播影视事业发展、公共服务的政策和规划,组织实施重大公益工程和公益活动,扶助欠发达地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制订全省古籍整理出版规划并组织实施。
  4.负责统筹推进全省新闻出版广播影视产业发展,制订发展规划、产业政策并组织实施,推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。负责新闻出版广播影视及版权统计工作。
  5.负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对全省新闻出版广播影视市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的管理。
  6.负责指导推进新媒体新业态融合发展,监管互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动。负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目,审查其内容和质量。
  7.负责拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准,并组织实施和监督检查。组织推进新闻出版广播影视与科技融合发展,监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,落实协调推动广电网与电信网、互联网三网融合工作,推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全播映和安全生产工作。
  8.负责印刷复制业的监督管理。
  9.负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,加强对境外节目引进、落地和接收的监管,协调推动新闻出版广播影视“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。
  10.负责著作权管理和公共服务,组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件。
  11.负责组织、指导、协调全省“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担省“扫黄打非”工作领导小组的日常工作。

    12.指导、协调有关省级重要媒体的宣传、传输覆盖等重大事项。
   13.承办省委、省政府交办的其他事项。
   (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,浙江省新闻出版广电局部门决算包括:局本级决算、局属浙江省新闻出版广播电视监测中心单位、浙江省新闻出版广播影视节目审读评议中心和浙江省新闻出版广播影视发展中心单位决算。

  二、浙江省新闻出版广电局(汇总)2016年度部门决算情况说明

   

  (一)收入决算总体情况

  浙江省新闻出版广电局2016年度收入决算28,520.76万元,其中:本年收入26,013.48万元,占总收入91.21%,包括财政拨款收入25,692.61万元(其中,一般公共预算12,496.61万元,政府性基金预算13,196.00万元),占总收入90.08%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)253.68万元, 占总收入0.89%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入67.20万元,占总收入0.24%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入2,507.27万元,占总收入8.79%。

  (二)支出决算总体情况

  浙江省新闻出版广电局2016年度支出决算24,517.18万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出24,035.36万元、社会保障和就业支出210.21万元、医疗卫生与计划生育支出68.06万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出203.56万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出2,572.62万元,日常公用支出578.81万元,项目支出21,365.75万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出13,392.25万元,政府性基金预算支出10,819.21万元,其他各类支出305.72万元。

  (三)一般公共预算收支情况说明

  1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

  浙江省新闻出版广电局单位2016年年初预算为9109.26万元,2016年一般公共预算当年拨款12,496.61万元,完成年初预算的137.18 %。主要是因为按照三定方案增加行政事业监管职能和宣传文化事业发展专项工作,增加行政事业经费。2016年当年拨款比2016年年初预算增加3387.35万元,预算数的变动具体为:文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)增加预算38.64万元、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)增加预算300万元、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)减少预算24.43万元、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)机关服务(项)增加预算3.68万元、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)增加预算36.8万元、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)增加预算89.88万元、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)增加预算2850万元、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)增加预算1.08万元、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)增加预算91.7万元。

   2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

   

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为38.64万元,决算数大于预算数的主要原因是增加行政运行预算经费38.64万元。

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为303.19万元,决算数大于预算数的主要原因是增加文化产业专项经费预算300万元,同时用上年结转资金安排支出。

  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。2016年年初预算为2115.89万元,2016年决算为2046.19万元,完成年初预算的96.70%,决算数小于预算数的主要原因是减少行政运行经费预算24.43万元,节减行政运行支出。  

  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为1280.84万元,2016年决算为1165.06万元,完成年初预算的90.96%,决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理方面未完成专项下年支出。

  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)机关服务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.68万元,决算数大于预算数的主要原因是增加机关服务预算经费3.68万元。

  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)。2016年年初预算为292.61万元,2016年决算为292.61万元,完成年初预算的100%。

  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为36.8万元,决算数大于预算数的主要原因是增加电视方面预算经费36.8万元。

  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)。2016年年初预算为773.39万元,2016年决算为706.25万元,完成年初预算的91.31%,决算数小于预算数的主要原因是出版发行方面未完成专项下年支出。

  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)版权管理(项)。2016年年初预算为33万元,2016年决算为30万元,完成年初预算的90.9%,决算数小于预算数的主要原因是版权管理方面未完成专项下年支出。

  文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2016年年初预算为3221.67万元,2016年决算为4488.53万元,完成年初预算的139.32%,决算数大于预算数的主要原因是事业专项增加,增加其他新闻出版广播影视支出专项经费预算89.88万元,同时用上年结转资金安排支出。

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2016年年初预算为1000万元,2016年决算为886.07万元,完成年初预算的88.6%,决算数小于预算数的主要原因是宣传文化发展专项方面未完成专项下年支出。  

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2850万元,决算数大于预算数的主要原因是增加文化产业发展专项方面预算经费2850万元。

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2016年年初预算为80万元,2016年决算为136.60万元,完成年初预算的170.75%,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金安排支出。

   

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为67.84万元,2016年决算为60.46万元,完成年初预算的89.12%,决算数小于预算数的主要是增加未归口管理的行政单位离退休预算经费1.08万元,离休人员经费开支减少。  

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为91.7万元,决算数大于预算数的主要原因是增加人员基本养老保险缴费支出预算经费91.7万元。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为35.86万元,2016年决算为37.09万元,完成年初预算的103.43%,决算数大于(或小于 )预算数的主要原因是用上年结转资金安排支出。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为26.78万元,2016年决算为26.78万元,完成年初预算的100%。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为181.38万元,2016年决算为192.34万元,完成年初预算的106.04%,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金安排支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.26万元,决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金安排支出。

  浙江省新闻出版广电局单位2016年一般公共预算基本支出3151.43万元,其中:

  人员经费2572.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人家庭补助支出;

  公用经费578.81万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助国产影片放映(项)。2016年年初预算为5839万元,2016年决算为3717.2万元,完成年初预算的63.66%,决算数小于预算数的主要原因是资助国产影片放映方面部分专项下年支出。  

  文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助城市影院(项)。2016年年初预算为6657万元,2016年决算为6623万元,完成年初预算的99.48%,决算数小于预算数的主要原因是资助城市影院方面部分专项下年支出。  

  文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项支出(项)。2016年年初预算为700万元,2016年决算为449.01万元,完成年初预算的64.14%,决算数小于预算数的主要原因是电影方面部分专项下年支出。  

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算66.05万元,比上年决算数下降10.8%。主要用于机关及下属预算单位人员的参与国际广播影视技术交流合作和国际影视节展、国际书展、加强国际传播能力建设、新闻出版广播影视走出去等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是原计划2016年12月出发参加美国日本广电技术合作洽谈的团组,年底时终止了出访计划。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组9个;本单位全年因公出国(境)累计19人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算10.51万元,比上年决算数下降9.55 %。主要用于接待上级及兄弟省市来浙执行公务的公务接待等支出。减少的主要原因是来浙执行公务的人次、批次减少。

  其中,本单位国内公务接待73批次,2,023人次,共 10.51万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算47.20万元,比上年决算数下降43.5%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出47.20万元,主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。减少的主要原因是公车改革。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

   

  2016年度浙江省新闻出版广电局本级的机关运行经费一般公共预算支出412.34万元,比上年度增加(减少)0.2万元,增长0.05%,主要原因是行政管理职能增加。

  2.政府采购支出情况。

  2016年度浙江省新闻出版广电局本级及所属各单位政府采购支出总额6821.46万元,其中:政府采购货物支出 943.75万元、政府采购工程支出 60万元、政府采购服务支出5817.71万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2016年12月31日,浙江省新闻出版广电局本级及所属各单位共有车辆 12辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1(套)。

  4.部门预算绩效情况。

  2016年度浙江省新闻出版广电局单位全民阅读项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算500 万元,实际支出 470万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:全省各地相继开展全民阅读系列活动,打造“书香浙江”名片,培养杭州“西湖读书节”、绍兴“全民阅读月”、金华“月月读”、衢州“全民读书周”和衢州书展等阅读活动品牌,以及未成年人读书节、亲子阅读活动、学校经典诵读活动和企业知识型职工读书活动等;全省各市、县(市、区)文广新局和省新华书店各分店、省邮政各分公司组织巡讲活动贯穿全年,覆盖城乡,内容丰富,惠及各类群体。鼓励市民“换一本书,读一本书”,发挥优秀少儿报刊对少年儿童的教育引领作用,培养少年儿童在读报读刊中养成良好的阅读习惯。

   “全民阅读”项目预算安排 500万元,实际支出 470万元。经评价(自评),该项目依据党中央、国务院关于开展全民阅读工作的重要部署,以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的要求,结合省委第十三届历次全会精神。

  项目实施管理制度:做好顶层设计,保障全民阅读。起草上报了二份文件《关于加快推进全民阅读﹒建设“书香浙江”的意见》和《关于成立浙江省全民阅读指导委员会的函》,以进一步规范指导我省全民阅读工作,推动各级建立全民阅读领导协调机构,指导协调本行政区域内全民阅读工作。

  项目资金主要用于:

  开展读书活动,引领阅读风尚。举办第二届浙江全民读书节暨宁波书展,场馆面积达到1.9万平方米,内含国际标准展位1000余个,设有浙版主题馆、东亚文化之都主题馆、时尚生活馆、少儿童趣馆、社科文学馆、宁波本版馆、综合多元馆、特价馆等主题馆展区和城市书房、独立书店、动漫区等创意设计馆;

  引导社会参与,促进全民阅读。开展全民阅读专家巡讲系列活动300场;

  发挥媒体功能,推广全民阅读。与浙江教育科技频道合作制作《书香浙江》电视专栏,电视台负责组织采编人员,完成拍摄、制作和播出任务。在公共频道新闻栏目《新闻大直播》、日播专栏《文化大舞台》等栏目中适时播出。全年完成48期节目的制作播出;

  更新网络平台,发展数字阅读。完善更新“书香浙江”数字手机阅读平台。免费向公众提供阅读服务,为读者提供电子书籍10000种,听书评书内容1000小时;

  建好漂流书亭,方便群众借阅。开展漂流书亭建设和维护工作,与浙江日报、钱江晚报、都市快报和浙江省邮政公司合作,在相关市、县的学校、医院、企业、社区、报刊亭等公共场所建150个漂流书亭;

  开展送书活动,惠及弱势群体。向不同群体提供有益、适用的优秀出版物,开展送书报刊活动20余场,码洋60多万,以中外文学、历史、实用科技、军事科学、少儿读物和年度畅销书等为主;

  挖掘先进典型,发挥示范作用。为激励在岗的农家书屋管理人员全省各市县开展评优活动,评选表彰了一批农家书屋优秀管理人员,同时确定我省39个全国“书香之家”为全民阅读示范家庭,并颁发证书;

  推荐优秀书目,满足阅读需求。开展百种优秀书刊推荐活动,根据读者需求,广泛征求大众意见,重点推荐一批大众喜爱的优秀出版物。经过认真筛选评审,选出100种推荐书目,印制《百种书刊推荐目录》10万册免费向全省各图书馆、新华书店等公共文化场所、机关、学校等单位发送,带动全民阅读活动深入开展;

  购买阅读服务,共享社会资源。在农家书屋、文化礼堂、中小学校及外来务工人员聚居地等场所,通过名家讲座、阅读指导、举办征文比赛和书画展览等形式推广阅读活动。我省杭州晓风书屋和舟山席殊书屋等20家实体书店参加阅读推广活动,发放扶持经费100万元。通过购买阅读服务,鼓励民营书店在全民阅读中发挥作用,带动书店健康持续发展;

  落实春苗计划,培养儿童阅读。会同相关出版单位在全省中小学生中开展“我的报刊·我的童年”主题征文活动;

  整合文化资源,纳入体系建设。将农家书屋纳入全省城乡一体化公共图书馆服务体系建设,着力探索构建省、市、县、乡(镇)、村五级公共图书馆服务体系;

  其他阅读活动:

  召开全省全民阅读工作座谈会,总结交流各地全民阅读工作的好经验好做法。根据国家新闻出版广电总局、教育部《关于2016年暑期开展“我的书屋,我的梦”农村少年儿童阅读实践活动的通知》要求完成作品的收集初评,共上报中小学组作品40篇。最终获奖作品35篇;参加第二十六届全国图书交易博览会在内蒙古包头市国际会展中心举办。浙江展区设30个展位,面积400余平方米,参展品种3500余种,省内17家图书出版社、电子音像出版单位参展;组织省内图书出版社和部分音像电子出版单位、民营书店、农村出版物小连锁以及与出版产业相关的单位参加江苏书展和上海书展。

  完成绩效情况:各级新闻出版广电部门、各出版发行单位“八仙过海各显神通”,大力实施公共图书馆、农家书屋、城乡阅报栏(屏)、服务“三农”重点出版等一系列全民阅读惠民工程,建成一大批覆盖城乡的公共阅读文化设施,初步形成了实体和网络、城市和乡镇、借阅和消费相结合的阅读设施体系。全省11个市不同程度地开通了市、县、镇公共图书服务体系的“一证通”或“一卡通”系统,农家书屋也基本完成了公共电子阅览室建设,丰富了阅读内容,拓展了阅读空间,提升了公共文化服务质量。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

  13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指用于其他文化方面的支出。
    14.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

  15.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  16.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)机关服务(项):指行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

  17.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

  18.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

  19.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):指图书、报纸、期刊、音像、电子网络出版物、出版印刷复制和发行等方面的支出。

  20.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)版权管理(项):指版权管理方面的支出。

   21.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)指其他用于新闻出版方面的支出。

  22.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家政策支出宣传文化单位发展的专项支出。

   23.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指支持文化产业发展专项支出。    

  24.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。
    25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):指实行未归口管理的行政单位开支的离退休支出。 
    26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于行政事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

  27.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    28.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

  31.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助国产片放映(项):指国家电影事业发展专项资金安排的资助国产片放映方面的支出。

  32.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)资助城市影院(项):指国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。

  33.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项):指除上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。




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